
請(qǐng)問(wèn)一下被稅務(wù)稽查查出以前年度少計(jì)收入,并補(bǔ)交了所得稅,滯納金,怎么做賬呀
答: 同學(xué)你好,一般情況下,借:營(yíng)業(yè)外支出,貸:銀行存款。
老師,稅務(wù)稽查把我們補(bǔ)繳以往年度的收入做了無(wú)票收入,按照以往年度的稅率確定的無(wú)票收入,我做賬的時(shí)候要怎么做呢?要調(diào)整以前年度損益嗎?
答: 您好,要調(diào)整以前年度損益的,分錄,借:預(yù)收賬款等科目,貸:以前年度損益調(diào)整,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)。
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
你好!請(qǐng)問(wèn)一下稅務(wù)稽查出來(lái)的以前年度的需要補(bǔ)繳的增值稅是按當(dāng)年的月份交還是按稽查年份匯總交?謝謝
答: 你好,做賬做在當(dāng)月里面就可以了

