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阿禛阿禛
于2022-07-24 15:05 發布 ??842次瀏覽
魯老師
職稱: 中級會計師
2022-07-24 15:42
五月份發現了,就又重新做了一個借應付職工薪酬貸管理費用的分錄,這個分錄改成借應付職工薪酬借管理費用 負數 損益類科目不能做貸方,貸方結轉不到本年利潤會導致報表不平
阿禛阿禛 追問
2022-07-24 16:00
老師那我是直接把五月份錯誤憑證修改了,還是沖紅再做一個正確的呢
魯老師 解答
2022-07-24 16:01
沖紅再做一個正確的呢
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應付職工薪酬可以以負數的形式反映在資產負債表的未分配利潤里面嗎?
答: 你好,應付職工薪酬以負數的形式,請問是如何操作的呢
老師,做完借利潤分配 貸應付職工薪酬 利潤表和資產負債表不平,怎么處理呢
答: 為什么是借利潤分配? 利潤表和資產負債表不平是指 期末未分配利潤不等于期初加本年的凈利閏嗎?你做了未分配利潤,這肯定就不等啊
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
計提工資:借:管理費用 貸:應付職工薪酬發工資:借:應付職工薪酬 貸:銀行存款,為啥資產負債表中應付職工薪酬為負數?
答: 你好,應該是發放了沒有計提
老師我一月份把發工資分錄,借方應付職工薪酬記成借管理費用了,五月份發現了,就又重新做了一個借應付職工薪酬貸管理費用的分錄,由于管理費用減少了,導致資產負債表上未分配利潤的期末余額不等于期初余額加利潤表的本年累計金額,需要怎樣調整一下呢
討論
老師請問,如果本月(4月)只計提1000的工資,其他的沒有收入成本費用。分錄是不是這樣:①計提工資:借:管理費用-工資 貸:應付職工薪酬-工資②結轉費用:借:本年利潤 貸:管理費用-工資③結轉本年利潤:借:利潤分配-未分配利潤 貸:本年利潤 請問如何填寫資產負債表申報啊?資產負債表中我只填寫應付職工薪酬1000,未分配利潤-1000。然后保存不了,提示資產合計不符合邏輯,不能為零。請問我應該怎么做才合理。
資產負債表中應付職工薪酬為負數是何意思?未分配利潤是怎么來的?請老師指教,謝謝!
老師,利潤表里面的管理費包括工資是嗎?那資產付負債表里面的應付職工薪酬怎么理解呢?
資產負債表:資產類這一塊是不是其他部分都按照第二季度的填寫,只是貨幣資金有變化。流動負債這一塊:只是應付職工薪酬以及未分配利潤有變化其他的都不變,全部按照第三季度數字來填寫,是這樣子的不?
魯老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師
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阿禛阿禛 追問
2022-07-24 16:00
魯老師 解答
2022-07-24 16:01