老師,請問下 我們公司小紅書平臺 購買的商品,因為 問
抬頭開個人可以嗎, 還是按照對公轉的抬頭開, 轉入的抬頭是 平臺交易資金待清算專戶(小紅書) 答
酒店經營的公司,酒店地方組的是村委會的,電費是交 問
村上給老板說,他們給上市公司都是給復印件的,怎么到我們這就不行了 答
老師,我社保單位部分少計提1.78,那匯算社保基數和 問
老師,匯算成本類調增金額多會不會預警啊,我成本多結轉了60W,匯算調增30行 答
請問老師,我們子公司有三四家,母公司對外投資超過5 問
你好,合并報表你達到控制以上就可以了。控制以上就必須要做合并報表 答
你好 老師 我想問下 公司內帳 比如有一筆收入是5 問
計提稅金的分錄 也是對的嗎?老師 答

國外進口的貨物開不了發(fā)票,怎么辦?
答: 你好形式發(fā)票也沒有的嗎
從國外進口貨物在國內銷售,也從國內出口貨物到國外銷售,請問我進口貨物的進項可以退嗎
答: 可以抵扣。關于增值稅發(fā)票能否抵扣17%,關鍵看公司是否是一般納稅人,如果公司是一般納稅人,就可以利用買貨收到的增值稅發(fā)票抵扣17%的銷項稅(賣貨時按照貨款的17%計算),同理,如果你開據增值稅發(fā)票,購買方是一般納稅人就可以利用你開給他的增值稅發(fā)票進行17%的抵扣。其實增值稅發(fā)票只針對一般納稅人有用(如果不是一般納稅人就是小規(guī)模納稅人)。如果說是6個點,說明該公司應該是小規(guī)模納稅人,小規(guī)模納稅人繳納增值稅的依據是按照銷售貨物的6%(或4%等)計算。如果是一般納稅人繳納增值稅的依據是銷售貨物的17%(或其他)-購買貨物的17%。 納稅人進口貨物,凡已繳納了進口環(huán)節(jié)增值稅的,不論其是否已經支付貨款,其取得的海關完稅憑證均可作為增值稅進項稅額抵扣憑證。 2、銷售的時候,需要繳納增值稅,這是銷項稅。 銷售發(fā)票上的稅額,就是需要繳納的銷項稅。 綜上,銷項稅-進項稅=本期需要繳納的增值稅 滿意,請給五星好評,謝謝支持
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
從國外進口的貨物,是不是要有票入帳,除了進口增值稅票以外,還需要什么嗎
答: 同學你好 對的,有進口繳款通知書還有合同的哦


Lucky girl 追問
2022-07-21 16:18
郭老師 解答
2022-07-21 16:19