
借;以前年度損益調整 貸;應交稅費——應交增值稅 2298.87借;利潤分配——未分配利潤 貸;以前年度損益調整 2298.872借;以前年度損益調整-管理費用 貸;以前年度損益調整 ——營業外支出,問題是17年做了增值稅繳納2298.87
答: 這個分錄是正確的了,你期初做的是借方,這個是貸方,剛好平了
匯算清繳后,要調增,通過以前年度損益調整,借:以前年度損益調整 貸:應交稅費 借:利潤分配 未分配利潤 貸:以前年度損益調整 應交稅費這樣對嗎?
答: 你好,補交企業所得稅是這樣處理的
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
跨年借營業外支出錯記成借應付賬款,更正借應付賬款貸以前年度損益調整借以前年度損益調整貸利潤分配未分配利潤,這樣應付賬款不是更多了嗎
答: 借 以前年度損益調整 貸應付賬款 借利潤分配未分配利潤 貸以前年度損益調整


桃子* 追問
2017-06-02 12:20
李愛文老師 解答
2017-06-02 12:29