
去年有一筆賬做錯了:借應收賬款938.4 貸營業外支出938.4 ,現在需要調賬: 借以前年度損益調整938.4 貸應收賬款938.4 借利潤分配-未分配利潤 938.4 貸以前年度損益調整938.4 這樣處理是否正確 ? 利潤分配月底還是年底做手工結轉?具體分錄怎么做?涉及去年的所得稅要怎么處理?
答: 這樣處理沒有考慮所得稅和法定盈余公積的影響,不過影響金額不大的話,可以直接調入本期,具體: 借:所得稅費用/以前年度損益調整 -938.4*25%,貸:應交稅費 借:提取法定盈余公積/以前年度損益調整 -938.4*75%*10%,貸:盈余公積
跨年借營業外支出錯記成借應付賬款,更正借應付賬款貸以前年度損益調整借以前年度損益調整貸利潤分配未分配利潤,這樣應付賬款不是更多了嗎
答: 借 以前年度損益調整 貸應付賬款 借利潤分配未分配利潤 貸以前年度損益調整
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
1、借;以前年度損益調整 ——其他業務收入 貸;以前年度損益調整——營業外收入 2、借:未分配利潤 貸;以前年度損益調整 ——其他業務收入 借 ;以前年度損益調整——營業外收入 貸:未分配利潤 完整的分錄是這樣的嗎?
答: 你好,是的


郭老師 解答
2021-12-22 09:23
k1 追問
2021-12-22 11:20
郭老師 解答
2021-12-22 11:27