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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2017-06-01 10:33

你好,可以的

zhouhe 追問

2017-06-01 10:40

老師,支付臨時工工資會計分錄為:                    借:管理費用-勞務費                               貸:應付職工薪酬-勞務費                         支付時                                                      借:應付職工薪酬--勞務費                       貸:銀行存款                                              應交稅費--應交個人所得稅  
這樣對嗎?

鄒老師 解答

2017-06-01 10:42

你好,有個人所得稅的情況下,是對的

zhouhe 追問

2017-06-01 10:42

@鄒老師:謝謝

鄒老師 解答

2017-06-01 10:42

不客氣,祝你學習愉快,工作順利!

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1.計提工資 借:××費用(管理/銷售等) 貸:應付職工薪酬——工資 2.計提社保(企業部分) 借:××費用(管理/銷售等) 貸:應付職工薪酬——社保 3.次月發放工資時 借:應付職工薪酬——工資 貸:其他應付款——社保(個人部分) 應交稅費——應交個人所得稅 庫存現金/銀行存款 4.上交杜保 借:應付職工薪酬——社保(企業部分) 其他應付款——個人部分 貸:庫存現金/銀行存款 5.上交個人所得稅 借:應交稅費——應交個人所得稅 貸:銀行存款
2018-11-25 14:02:55
準則規定的,需要通過應付職工薪酬,只有和職工相關都需要通過這個科目
2019-06-18 10:14:29
你好!返還,你直接借銀行存款 貸管理費用
2023-07-10 14:14:02
是的,就是這個差別的
2021-05-11 08:37:19
工會經費分錄: 計提:借管理費用200元,貸應付職工薪酬-工會經費200元。 支付:借應付職工薪酬200元,貸銀行存款200元。 退還:借銀行存款200元,貸管理費用200元(紅字)。 完成以上記賬后,工會經費的流動處理結束,應付職工薪酬-工會經費和銀行存款的賬戶余額發生改變。
2023-03-14 19:56:56
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