請教老師,我們在年終所得稅匯算清繳時,查出需補一 問
建議是你賬務(wù)處理做這個,然后年初數(shù)不要調(diào)整。因為你年初要修改的話,整個一年都需要修改 勾稽關(guān)系不一致,可以忽略。 答
老師,我們出租廠房給A公司,國網(wǎng)供電公司給我們開發(fā) 問
你好,我們做收入開票,開進來做庫存商品 答
老師,您好,我想問一下,我們公司開了一個實體門店,然 問
你好,可以的,你們公司和出租方簽訂的合同,也是由你們付租賃費,發(fā)票就可以開給你們。 答
有員工離職,申報個稅時需要把離職日期改為4月末嗎 問
同學(xué)你好 那就沒有他了哦 答
老師,我們有一個一直合作的客戶,2023年開始貨款開 問
那些管公司的這些親屬對這個債務(wù)償還嗎? 如果不償還的話,需要起訴我需要有發(fā)貨單合同運輸單這些還有對方的簽字單最好 答

老師,請問在2021年每個月做的分錄:計提房租(暫估) 借:生產(chǎn)成本 管理費用 貸:其他應(yīng)付款-某某公司 支付房租:借:其他應(yīng)付款-某某公司 貸:銀行存款 到2022年5月收到開具的發(fā)票5月的專票,如何入賬
答: 你好,你在匯算清繳的時候,這個費用調(diào)增了嗎?
這個月繳了2017年度殘保金~直接借管理費用-其它管理費,貸銀行存款。。。還是借管理費用,貸其他應(yīng)付款-殘保金,再借其他應(yīng)付款-殘保金,貸銀行存款
答: 借:管理費用--殘保金 貸:其他應(yīng)付款-殘保金 繳納時 借:其他應(yīng)付款-殘保金 貸:銀行存款
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,2020年錯誤憑證借其他應(yīng)付款貸銀行存款正確憑證借管理費用貸銀行存款,我現(xiàn)在應(yīng)該怎么調(diào)賬
答: 你好 借 以前年度損益 調(diào)整管理費用 貸其他應(yīng)付款?


禾苗 追問
2022-06-27 18:07
郭老師 解答
2022-06-27 18:09
禾苗 追問
2022-06-28 11:03
郭老師 解答
2022-06-28 11:04
郭老師 解答
2022-06-28 11:04
郭老師 解答
2022-06-28 11:04