
老師我想請問下 我有一張進項發(fā)票 準備認證后做進項稅額轉(zhuǎn)出 我做分錄時 是直接在借方用“應(yīng)交增值稅進項稅額轉(zhuǎn)出”科目 還是先用“應(yīng)交增值稅進項稅額” 然后再做轉(zhuǎn)出“借:應(yīng)交增值稅進項稅額”“貸:應(yīng)交增值稅進項稅額轉(zhuǎn)出”分錄?
答: 您好 您可以在入賬的時候跟成本費用一起做 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——進項稅額 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——進項稅額轉(zhuǎn)出
增值稅專用發(fā)票進項稅額未抵扣及認證,需要做進項稅額轉(zhuǎn)出嗎
答: 是這張發(fā)票的增值稅專用發(fā)票進項稅額不符合要求不能抵扣,做賬的時候沒有錄入進項稅額,所以這張專票需要抵扣及認證嗎
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師早上好!求當(dāng)月應(yīng)交增值稅時,用當(dāng)月的增值稅銷項稅額+增值稅進項稅額轉(zhuǎn)出-增值稅進項稅額。請問為什么還要加上進項稅額轉(zhuǎn)出呢
答: 你好,進項稅額轉(zhuǎn)出是不可以抵扣的,相當(dāng)于進項的抵減項目


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2022-06-24 14:31
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