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送心意

郭老師

職稱初級(jí)會(huì)計(jì)師

2022-06-24 11:23

你好,跨年了的,可以這么做的

實(shí)操學(xué)堂 追問

2022-06-24 11:25

是直接改12月的憑證嗎

郭老師 解答

2022-06-24 11:26

不不可以的,去年的不要修改,你直接做幾年在這個(gè)月做。

實(shí)操學(xué)堂 追問

2022-06-24 11:30

為什么不能改啊
那今年的分錄是怎么做呢
可以詳細(xì)發(fā)一下嗎

郭老師 解答

2022-06-24 11:33

如果你改了的話,你直接在12月份借管理費(fèi)用貸應(yīng)付賬款就是了,而且你修改了之后,你申報(bào)給稅務(wù)局的財(cái)務(wù)報(bào)表和第四季度預(yù)繳申報(bào)表都要修改

郭老師 解答

2022-06-24 11:33

這些能修改嗎?因?yàn)橘~上的喝你申報(bào)的是一樣的。

郭老師 解答

2022-06-24 11:33

然后你修改了預(yù)繳的,你匯算清交的話,也按照調(diào)整之后的來申報(bào)。

實(shí)操學(xué)堂 追問

2022-06-24 12:16

那今年的分錄是怎么做呢
可以詳細(xì)發(fā)一下嗎老師

郭老師 解答

2022-06-24 12:17

說一下具體的業(yè)務(wù)。

實(shí)操學(xué)堂 追問

2022-06-24 13:51

裝修去年做錯(cuò)了分錄,今年拿到了發(fā)票要調(diào)整

郭老師 解答

2022-06-24 13:52

玻璃在匯算清繳已經(jīng)調(diào)整了之前的分錄,如果是借管理費(fèi)用貸應(yīng)付賬款,現(xiàn)在紅沖借應(yīng)付賬款貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn),然后再做發(fā)票的借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)貸應(yīng)付賬款

實(shí)操學(xué)堂 追問

2022-06-24 14:49

5月份匯算清繳
之前的21年12月的分錄不管了
5月份見票首先做兩筆分錄
沖紅,借應(yīng)付賬款,貸利潤(rùn)分配

實(shí)操學(xué)堂 追問

2022-06-24 14:51

發(fā)票跟后借利潤(rùn)分配,貸,應(yīng)付帳款

郭老師 解答

2022-06-24 14:54

對(duì)的是的,是這么做的。

實(shí)操學(xué)堂 追問

2022-06-24 15:44

裝修費(fèi)不是不能一次攤完記入管理費(fèi)用嗎

郭老師 解答

2022-06-24 15:45

你好,金額小的可以做的,金額大的需要分?jǐn)偂?/p>

實(shí)操學(xué)堂 追問

2022-06-24 15:49

36萬(wàn)金額不算大吧

郭老師 解答

2022-06-24 15:56

這個(gè)算大額的,借應(yīng)付賬款貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)
借長(zhǎng)期待攤費(fèi)用貸應(yīng)付賬款,
然后按月分?jǐn)偂H绻謹(jǐn)偟氖侨ツ甑慕枥麧?rùn)分配未分配利潤(rùn)貸長(zhǎng)期待攤費(fèi)用。

實(shí)操學(xué)堂 追問

2022-06-24 16:00

長(zhǎng)期待攤費(fèi)用是一年以上
不太看得明白啊

實(shí)操學(xué)堂 追問

2022-06-24 16:02

還有就是  21年12月:借:管理費(fèi)用—裝修費(fèi),貸:應(yīng)付賬款XX公司,這筆分錄是定了,不動(dòng)了

郭老師 解答

2022-06-24 16:02

好,長(zhǎng)期待攤費(fèi)用是分?jǐn)傄荒暌陨系模l(fā)生的時(shí)候借長(zhǎng)期待攤費(fèi)用貸銀行存款,這個(gè)了解嗎?

實(shí)操學(xué)堂 追問

2022-06-24 16:09

1、22年5月拿到裝修發(fā)票時(shí)的分錄是:?
2、支付裝修費(fèi)的分錄?  沒有67月了嗎
3.5月到票了,后有一部款我們已付給裝修公司了,有一部分款掛著
4、21年12月那筆還用管嗎

郭老師 解答

2022-06-24 16:10

1.紅沖之前的借應(yīng)付賬款貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn),這個(gè)了解嗎?然后再做發(fā)票的,借長(zhǎng)期待攤費(fèi)用貸應(yīng)付賬款。

郭老師 解答

2022-06-24 16:10

2借應(yīng)付賬款貸銀行存款。

郭老師 解答

2022-06-24 16:10

那你的應(yīng)付賬款在貸方有余額,差了人家的錢,欠了人家的錢。

郭老師 解答

2022-06-24 16:10

4需要的,需要紅沖的

實(shí)操學(xué)堂 追問

2022-06-24 16:31

老師,引用問題的時(shí)候可以再次追問您嗎
長(zhǎng)期待攤費(fèi)用一年或一年以上攤完,至少一年,是嗎
如果按你這樣操作的話, 利潤(rùn)分配—未分配利潤(rùn)一直掛有數(shù)的啊

郭老師 解答

2022-06-24 16:35

你好,對(duì)的是的,可以有余額的可以追問的,你到時(shí)候備注鞋找我就行。

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你好,跨年了的,可以這么做的
2022-06-24 11:23:40
你好!借管理費(fèi)用-裝修費(fèi)攤銷 貸長(zhǎng)期待攤費(fèi)用-裝修費(fèi)
2017-09-06 14:33:45
老師 你好 我們是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則 應(yīng)該沒有以前年度損益調(diào)整吧
2021-04-14 11:04:42
你好,紅沖之前錯(cuò)誤的分錄,借:以前年度損益調(diào)整 應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng) 貸:應(yīng)付賬款 (金額全部紅字) 借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸:以前年度損益調(diào)整 然后按正確的做分錄,涉及到損益類的科目還是用以前年度損益調(diào)整
2019-01-08 13:36:45
借:長(zhǎng)期待攤費(fèi) 貸:應(yīng)付賬款 攤銷分錄 借:管理費(fèi)用--研發(fā)費(fèi)-裝修費(fèi) 貸:長(zhǎng)期待攤費(fèi) 這樣做分錄可以嗎? 可以
2019-06-18 13:57:39
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