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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務師

2022-06-23 09:19

您好
1、12月二日,從明達公司購入甲材料50000 千克,價格為254000元,注明的增值稅額為33020元,材料尚未到達,貨款未付。
借:原材料-甲 254000
借:應交稅費-應交增值稅-進項稅額 33020
貸:應付賬款-明達公司 254000+33020=287020
2、12月3日,已庫存現金預付辦公室主任王雷,差旅費900元。
借:其他應收款-王雷  900
貸:庫存現金 900
3、2月六日,行政管理部門以庫存現金購買辦公用品200元。
借:管理費用 200
貸:庫存現金 200
4、12月10日,從銀行提取現金35000元已備發放本月工資。
借:庫存現金 35000
貸:銀行存款 35000
5、12月12日,辦公室主任王雷出差歸來,報銷差旅費800元,交回現金100元。
借:管理費用 800
借:庫存現金 100
貸:其他應收款-王雷 900
6、12月14日,以銀行存款支付電視臺廣告費12000元。
借:銷售費用-廣告費 12000
貸:銀行存款 12000
7、12月25日收到東方公司上月所欠貸款12000元存入銀行。
借:銀行存款 12000
貸:應收賬款-東方公司 12000
8、12月28日,收到星海公司投入的設備一臺金箍,確認價值為130000元。
借:固定資產 130000
貸:實收資本 130000
9、12月31日提車,本月折舊11000元,其中生產車間8000元,行政管理部門3000元。

借:制造費用8000
借:管理費用3000
貸:累計折舊 11000

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相關問題討論
你好,如果是籌建期的,所有的費用都是在管理費用、開辦費里面。
2022-08-08 14:55:13
您好 1、12月二日,從明達公司購入甲材料50000 千克,價格為254000元,注明的增值稅額為33020元,材料尚未到達,貨款未付。 借:原材料-甲 254000 借:應交稅費-應交增值稅-進項稅額 33020 貸:應付賬款-明達公司 254000%2B33020=287020 2、12月3日,已庫存現金預付辦公室主任王雷,差旅費900元。 借:其他應收款-王雷? 900 貸:庫存現金 900 3、2月六日,行政管理部門以庫存現金購買辦公用品200元。 借:管理費用 200 貸:庫存現金 200 4、12月10日,從銀行提取現金35000元已備發放本月工資。 借:庫存現金 35000 貸:銀行存款 35000 5、12月12日,辦公室主任王雷出差歸來,報銷差旅費800元,交回現金100元。 借:管理費用 800 借:庫存現金 100 貸:其他應收款-王雷 900 6、12月14日,以銀行存款支付電視臺廣告費12000元。 借:銷售費用-廣告費 12000 貸:銀行存款 12000 7、12月25日收到東方公司上月所欠貸款12000元存入銀行。 借:銀行存款 12000 貸:應收賬款-東方公司 12000 8、12月28日,收到星海公司投入的設備一臺金箍,確認價值為130000元。 借:固定資產 130000 貸:實收資本 130000 9、12月31日提車,本月折舊11000元,其中生產車間8000元,行政管理部門3000元。 借:制造費用8000 借:管理費用3000 貸:累計折舊 11000
2022-06-23 09:19:26
差旅費由出差人員先行墊付回來后報銷,會計分錄是:借:管理費用-差旅費 貸:其他應收款
2019-07-11 14:20:38
當然可以,就是如此。
2019-02-13 16:02:44
你好, 第一個分錄是對的。
2020-05-04 19:13:11
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