齊魯公司以庫存現金支付后勤處定額備用金2000元。 (2)月末,后勤處持發票報銷本月零星購入辦公用品780元,以庫存現金補付不足定額。 1)甲公司租入包裝物一批,以銀行存款向出租方支付押金10000元,應編制如下會計分錄: (2)租入包裝物按期如數退回,甲公司收到出租方退還的押金10000元,已存入銀行
無辜的彩虹
于2022-03-15 12:29 發布 ??1348次瀏覽
- 送心意
小默老師
職稱: 中級會計師,高級會計師
2022-03-15 12:30
你好,同學,
1.借:其他應收款2000
貸:庫存現金2000
相關問題討論

你好,同學,
1.借:其他應收款2000
貸:庫存現金2000
2022-03-15 12:30:40

您好
1、12月二日,從明達公司購入甲材料50000 千克,價格為254000元,注明的增值稅額為33020元,材料尚未到達,貨款未付。
借:原材料-甲 254000
借:應交稅費-應交增值稅-進項稅額 33020
貸:應付賬款-明達公司 254000%2B33020=287020
2、12月3日,已庫存現金預付辦公室主任王雷,差旅費900元。
借:其他應收款-王雷? 900
貸:庫存現金 900
3、2月六日,行政管理部門以庫存現金購買辦公用品200元。
借:管理費用 200
貸:庫存現金 200
4、12月10日,從銀行提取現金35000元已備發放本月工資。
借:庫存現金 35000
貸:銀行存款 35000
5、12月12日,辦公室主任王雷出差歸來,報銷差旅費800元,交回現金100元。
借:管理費用 800
借:庫存現金 100
貸:其他應收款-王雷 900
6、12月14日,以銀行存款支付電視臺廣告費12000元。
借:銷售費用-廣告費 12000
貸:銀行存款 12000
7、12月25日收到東方公司上月所欠貸款12000元存入銀行。
借:銀行存款 12000
貸:應收賬款-東方公司 12000
8、12月28日,收到星海公司投入的設備一臺金箍,確認價值為130000元。
借:固定資產 130000
貸:實收資本 130000
9、12月31日提車,本月折舊11000元,其中生產車間8000元,行政管理部門3000元。
借:制造費用8000
借:管理費用3000
貸:累計折舊 11000
2022-06-23 09:19:26

你好!借XX費用 貸其他應收款400,其他應付款600
2017-07-17 11:33:55

你好同學,需要先記入現金,然后存入銀行時再增加銀行存款,減少庫存現金
2022-11-08 17:01:51

現金付款就是貸庫存現金 銀行付款就是貸銀行
2019-04-28 16:09:21
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