
老師,我們是小規(guī)模銷售行業(yè),為了促進合作,老板同意給某公司虛開發(fā)票30萬,收6個點的稅,我算了一下,根本算不過賬來,我們交增值稅、附加稅,還要花錢找廠家開進項發(fā)票,還有企業(yè)所得稅,這樣下去可怎么辦呀?而且開票內(nèi)容也不真實,我好無奈呀
答: 你好,這種情況一般只能是按老板的意思來開具了
老師您好,我司16年的買的進項發(fā)票(虛開發(fā)票),然后在17年這樣被稅局查出來,同年做了進項轉(zhuǎn)出,也補繳納了增值稅,現(xiàn)在稽查局又查到,說當時只做了進項轉(zhuǎn)出進了成本,現(xiàn)在要補企業(yè)所得稅,那我目前該怎么寫分錄
答: 補交企業(yè)所得稅時 借:未分配利潤 貸:銀行存款
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
善意接受虛開增值稅發(fā)票是否能進入成本在企業(yè)所得稅前扣除
答: 后面如果能按規(guī)定取得發(fā)票,是可以的
19年虛開的增值稅發(fā)票,已經(jīng)更改了19年企業(yè)所得稅,那20年的企業(yè)所得稅還需要更改嗎?
善意取得虛開增值稅專用發(fā)票,其對應(yīng)的成本可以在企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額扣除嗎?其轉(zhuǎn)出的進項稅額可以計入成本進行扣除嗎?
2017的發(fā)票,現(xiàn)在稅務(wù)通知是虛開發(fā)票 只要進項開出,是不是不用交企業(yè)所得稅
取得的進項發(fā)票是虛開,做進項轉(zhuǎn)出,并補交了增值稅及附加稅滯納金,所得稅也納稅調(diào)增,如何做分錄呢


小小 追問
2022-06-21 10:25
小小 追問
2022-06-21 10:27
文文老師 解答
2022-06-21 10:31
小小 追問
2022-06-21 10:36
小小 追問
2022-06-21 10:38
文文老師 解答
2022-06-21 10:39
小小 追問
2022-06-21 10:46
文文老師 解答
2022-06-21 10:53
小小 追問
2022-06-21 10:54
文文老師 解答
2022-06-21 11:02