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老師您好!我是做內賬的,我做賬分錄沒有價稅分離?請問這樣可以嗎?就是到月底外賬稅款金額,是做:借管理費用-小稅種,貸:銀行存款,請問這樣可以嗎?
以前年度的憑證沒有價稅分離,直接借:管理費用,貸:現金,應該是借:管理費用、進項稅,貸:現金的,現在要怎么調整呢?直接紅沖原來的憑證,再做一個正確的分錄可以嗎
建筑企業掛靠問題,掛靠費用80萬,按6%價稅分離,費用75.5萬,增值稅4.5萬元,被掛靠方向施工隊開發票,扣下管理費用,余款支付給施工隊 。這句話什么意思
請教下老師,之前的會計去年收到電費專票,沒有價稅分離,全部計入了管理費用,匯繳完畢后,現在想認證抵扣進項稅,如何調賬呢?


時光正好 追問
2017-05-20 16:16
王雁鳴老師 解答
2017-05-20 16:18
時光正好 追問
2017-05-20 16:25
王雁鳴老師 解答
2017-05-20 16:27