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花漾
于2020-05-12 13:36 發(fā)布 ??1273次瀏覽
答疑蘇老師
職稱: 注冊(cè)會(huì)計(jì)師
2020-05-12 13:37
你好 那就只能 借 管理費(fèi)用 負(fù)數(shù) 借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額
花漾 追問
2020-05-12 13:38
不需要通過以前年度損益調(diào)整科目進(jìn)行調(diào)整嗎?
答疑蘇老師 解答
2020-05-12 13:39
你好 不需要 因?yàn)榻痤~比較小,已經(jīng)匯算完了,所以不需要。
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答疑蘇老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師
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花漾 追問
2020-05-12 13:38
答疑蘇老師 解答
2020-05-12 13:39