
老師,我12月份銷售了一架鋼琴,沒有給客戶開票,因為我進貨時供應商說這筆款,12月份給我們開不了票。但是現在我12月份收到了供應商開的發票,可是現在,已經1月份了,我可以現在給客戶開票嗎,這個有影響嗎,鋼琴款我們已經收到客戶的銀行存款,也支付給了供應商,鋼琴也給了客戶
答: 你好,同學。 可以給客戶開票的,你購進再銷售,這是正常流程,并不一定要在一個月開具
就是有一個供應商發票還沒給我們開 公司注銷了 我沒發沖預付款 財務馬夢雅:有貨物 走的借預付 貸 銀行存款 一筆是21年的流水 想著發票回來再沖預付款來著這個帳怎么做呢
答: 你好,實際貨物給你們了,借庫存商品貸預付賬款正常做賬就可以的,正常結轉成本就是不允許抵扣所得稅。
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師,問問供應商往來正常來說我們開給他發票記應收,他們給我們開票記應付,收到錢記銀行存款 但是現在就是都是各開了票,實際的雙方的錢都沒給,互相抵掉,可不可以開票的時候借應收 然后再做一筆預付沖掉應收,到對方開票給我們的時候借庫存帶預付這樣沖掉,這樣合理嗎
答: 同學,你好 應收和應付可以對沖的
老師,請教一下,支付預付款時,供應商給了發票,借:預付款1萬,借應付稅金0.13萬,貸銀行存款1.13萬,這樣做賬,行不
在拿到發票之前已經支付了這筆款項,可以直接貸銀行存款,不體現出銷售方這個科目嗎?這樣操作好不好?如果這樣操作的話是不是就在賬上不能明確看到我們和供應商的一個業務往來付款情況?


檀 追問
2022-06-15 15:42
郭老師 解答
2022-06-15 15:44