
發(fā)票異常補(bǔ)繳以前年度增值稅,附加稅,所得稅怎么做分錄?都記到以前年度損益,需要調(diào)整財(cái)務(wù)報(bào)表嗎?
答: 同學(xué),你好,計(jì)到以前年度損益,不用調(diào)報(bào)表
補(bǔ)繳以前年度的所得稅,附加稅要計(jì)入以前年度損益科目吧?增值稅不用,是吧
答: 你好,是的
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
你好,我想問一下就是公司以前被稽查過,現(xiàn)在補(bǔ)交16年的增值稅附加稅的滯納金,分錄怎么做,要以前年度損益調(diào)整嗎?
答: 16年的話,不用調(diào)整以前的,直接計(jì)入今年的,就可以了。

