
老師?我上年年底計提的附加稅按原稅率計提的,因為小規模附加稅有優惠,所以少交稅了,我當時1月做分錄就把少交的部分做成負數,就影響了本季度的營業稅金,成了負數。因為本季沒有附加稅。今天我報財務報表沒通過,該怎么處理?金額很小就沒做以前年度損益調整了。
答: 由于稅金及附加不能申報負數,因此暫時不能沖減稅金及附加。
老師我收到2019年退回附加稅,通過以前年度損益調整處理,在報表上如何處理
答: 你好!可以直接計入當期營業外收入
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
2019年12月憑證有筆稅金及附加屬于2018年的印花稅,應該計入以前年度損益調整嗎?如果計入了當期損益,可以修改12月憑證嗎?財務報表已經報了
答: 您好,同學,應該計入以前年度損益調整。


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2021-04-14 09:13
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