
那無票收入的金額除了計入增值稅申報還要計入所得稅申報中嗎
答: 無票收入要計入當期銷售收入中,以銷售收入申報增值稅和所得稅
無票收入怎么申報稅,金額要加在所得稅計算中嗎?還是無票收入金額只做增值稅申報用?
答: 如果收入實現,理應一并申報所得稅。
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
2018年6月的增值稅,多申報了1700的無票收入,,可以在12月份申報增值稅時,從無票收入中減去這1700元嗎?企業所得稅的收入都正常申報
答: 您好,按照我的稅務經驗,正規的做法,是您6月份無票銷售申報納稅之后,如果12月份開具了無票銷售的發票,那么您需要到稅務機關申請“附表一銷售額負數填寫申請”,也就是抵銷您12月的申報銷售額,這樣才能避免重復繳稅。
不開票收入報增值稅嗎?還是只是需要在年報中體現。現在以前會計每個季度申報增值稅和所得稅時沒有申報收入,做賬也不能做收入嗎?
老師,小規模24年第一季度增值稅報表申報了無票收入,但是所得稅報表(季報)忘了申報無票收入,可以在所得稅報表(季報)第二季度時加上這筆無票收入嗎?還是說在電子稅局更正申報呢?
企業所得稅申報時,利潤表中營業外收入需要計入所得稅申報表中營業收入嗎?企業所得稅中的利潤總額需要和利潤表中的利潤總額金額一致嗎?
老師,第三季度申報增值稅免稅收入多申報了10萬的無票收入,第四季度把票開了,還要再申報一遍,年累計金額就多了十萬,我該怎么操作呢
所得稅月度納稅申報表中12月底的營業收入累計數必須和年度納稅申報表中的營業收入一致嗎?還有增值稅納稅申報表的銷售收入累計數必須和月度所得稅納稅申報表的累計數一致嗎?

