假設(shè)我們公司3月有一筆5000退稅額的業(yè)務(wù),那我們是3月要申報(bào)是嗎?按照那個(gè)外銷的會(huì)計(jì)的說法就是要我們?cè)鲋刀惲舻?000,也就是我的進(jìn)項(xiàng)稅額要10000,銷項(xiàng)稅額5000。這樣的話不就不交稅了么 那如果4月還有一筆2000退稅額的業(yè)務(wù)的話,豈不是一直不交稅?我就是不理解這個(gè)[捂臉]
sister
于2017-05-17 14:13 發(fā)布 ??742次瀏覽
- 送心意
劉老師
職稱: 中級(jí)會(huì)計(jì)師
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您好
增值稅稅負(fù)=(銷項(xiàng)稅額-進(jìn)項(xiàng)稅額)/銷售收入
2019-05-21 15:18:54

1期末結(jié)轉(zhuǎn) 借;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
2,不需要結(jié)轉(zhuǎn),不需要做分錄
2016-12-22 14:41:29

你好,那個(gè)不需要結(jié)轉(zhuǎn)平的,正確申報(bào)增值稅就行
2024-12-26 09:15:29

月末先計(jì)算
應(yīng)交增值稅=本月銷項(xiàng)稅-(本月進(jìn)項(xiàng)-本月進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出) -上月留抵
如果應(yīng)交增值稅小于0,就不做任何分錄;
如果大于0就是以下分錄
借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
下月交稅分錄
借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
貸:銀行存款
2024-01-24 16:38:10

同學(xué)你好
你的問題是什么呢
2022-04-13 15:06:27
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