
計提返利借:其他應(yīng)收款貸:庫存商品一折扣,結(jié)轉(zhuǎn)成本借:庫存商品一折扣借:主營業(yè)務(wù)成本一折扣(紅字)。那到時候收到藍(lán)字發(fā)票上有折扣如何入帳,是先沖回原計提嗎?
答: 是的是的,是這么做的。
老師你好借:工程施工-人工費(fèi) 100000貸:其他應(yīng)收款-往來款 100000結(jié)轉(zhuǎn)成本借:主營業(yè)務(wù)成本 100000貸:工程施工-人工費(fèi) 100000這是前期做的假工資表做的4筆分錄 現(xiàn)在要把這個假成本不要了 沖銷的分錄怎么做,謝謝!
答: 你好,同學(xué)。 你直接做相反的分錄沖紅就可以了。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
怎么應(yīng)付賬款和其他應(yīng)付款結(jié)轉(zhuǎn)為主營業(yè)務(wù)成本,應(yīng)收賬款和其他應(yīng)收款結(jié)轉(zhuǎn)為主營業(yè)務(wù)收入嗎?
答: 你好,如果是購入時直接做成本,借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)付賬款或其他應(yīng)付款,確認(rèn)收入,借:應(yīng)收賬款或其他應(yīng)收款 貸:主營業(yè)務(wù)收入

