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k1
于2022-06-08 15:03 發布 ??1325次瀏覽
鄒老師
職稱: 注冊稅務師+中級會計師
2022-06-08 15:04
你好,是什么原因導致沒有全部報銷呢
鄒老師 解答
2022-06-08 15:10
你好,根據實際報銷金額借:管理費用貸:銀行存款
2022-06-08 15:16
你好,如果是一般納稅人,取得了可以抵扣的發票,賬務處理是借:管理費用應交稅費—應交增值稅(進項稅額)貸:銀行存款
k1 追問
2022-06-08 15:06
超標了因為老師
2022-06-08 15:11
那我的進項稅怎么辦
2022-06-08 15:12
可不可以借差旅費,進項稅,貸銀行存款,營業外收入
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老師,差旅費發票開了760,實際報銷660,怎么做賬
答: 你好,是什么原因導致沒有全部報銷呢?
請問差旅費報銷時發票多開了,實際費用沒有發票金額多,怎么做賬
答: 你好,你可以根據實際費用金額入賬 借;管理費用——差旅費 貸;庫存現金等科目
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
差旅費報銷時票面金額大于實際報銷金額,這種情況怎么做賬?
答: 這個是可以限額報銷的。
報銷差旅費 預借7600 實際花了8108 住宿費1800 還開了專用發票
討論
老師員工報銷 差旅住宿費,實際消費957發票金額987,多開了30。進項稅55.87。老師我該怎么做分錄呢,謝謝老師。著急
員工上星期預支了1200差旅費,今天報銷差旅費,實際他差旅費共3200元,會計分錄要怎么做呢
老師,我們公司員工差旅的住宿費實際報銷金額小于開票金額,開具專票,怎么賬務處理?按實際報銷的做進項嗎?還是按票面的做進項后轉出?
老師好,預借差旅費1000,出差回來實際花費1500。報銷費用,怎么做分錄
鄒老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
★ 4.99 解題: 624431 個
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鄒老師 解答
2022-06-08 15:10
鄒老師 解答
2022-06-08 15:16
k1 追問
2022-06-08 15:06
k1 追問
2022-06-08 15:11
k1 追問
2022-06-08 15:12