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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2022-06-08 10:54

 你好; 不用認證;這個是特殊情況。  全額抵扣   

實操學堂 追問

2022-06-08 10:57

我看到說認證抵扣的后面還要轉出的?

meizi老師 解答

2022-06-08 11:03

 你好;       是的。 不然你沒法全額抵扣; 只能按稅額抵扣   

實操學堂 追問

2022-06-08 11:06

我是不是可以這樣操作(一般納稅人取得的專用發票若不認證會形成滯留票,增值稅一般納稅人支付的二項費用在增值稅應納稅額中全額抵減的,其增值稅專用發票不作為增值稅抵扣憑證,其進項稅額不得從銷項稅額中抵扣。 認證此發票但不抵扣)
只認證不抵扣

meizi老師 解答

2022-06-08 11:11

你好 ;   都不要去 認證 ;這個 是特殊情況   

實操學堂 追問

2022-06-08 11:22

一般納稅人取得的專用發票不認證不是會形成滯留票

meizi老師 解答

2022-06-08 11:30

 你好;   形成了  到時解釋即可; 這個是特殊情況;  你不要怕   

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相關問題討論
"財政部、國家稅務總局關于增值稅稅控系統專用設備和技術維護費用抵減增值稅稅額有關政策的通知》(財稅[2012]15號)第五條規定,納稅人在填寫納稅申報表時,對可在增值稅應納稅額中全額抵減的增值稅稅控系統專用設備費用以及技術維護費,應按以下要求填報: 增值稅一般納稅人將抵減金額填入《增值稅納稅申報表(適用于增值稅一般納稅人)》第23欄‘應納稅額減征額’。當本期減征額小于或等于第19欄‘應納稅額’與第21欄‘簡易征收辦法計算的應納稅額’之和時,按本期減征額實際填寫;當本期減征額大于第19欄‘應納稅額’與第21欄‘簡易征收辦法計算的應納稅額’之和時,按本期第19欄與第21欄之和填寫,本期減征額不足抵減部分結轉下期繼續抵減。 小規模納稅人將抵減金額填入《增值稅納稅申報表(適用于小規模納稅人)》第11欄‘本期應納稅額減征額’。當本期減征額小于或等于第10欄‘本期應納稅額’時,按本期減征額實際填寫;當本期減征額大于第10欄‘本期應納稅額’時,按本期第10欄填寫,本期減征額不足抵減部分結轉下期繼續抵減。"
2017-06-18 16:30:08
金稅盤和報稅盤共820元的賬務處理: 購入金稅盤和報稅盤時(不作為固定資產時),   借:管理費用820     貸:銀行存款/現金820 抵減增值稅稅額,   借:應交稅費——應交增值稅(減免稅款)820 貸:管理費用820 若是作為固定資產的,應通過“遞延收益”科目進行賬務處理(此種情況請按照以上分錄進行賬務處理)。 服務費280元的賬務處理: 支付技術維護費時,   借:管理費用 280     貸:銀行存款/現金 280 抵減增值稅稅額,   借:應交稅費——應交增值稅(減免稅款) 280 貸:管理費用 280
2019-08-05 14:23:04
借應交稅費-應交增值稅)減免稅款)借管理費用負數
2019-06-21 15:43:51
你好,是如何做分錄,還是這個費用用途?
2019-06-04 09:21:56
我這里一共820。。。。。。。
2015-10-31 15:46:02
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