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送心意

湯貴彬老師

職稱初級會計師,中級會計師

2020-03-10 22:51

對的,就是稅控盤,你的理解是正確的

鯨靜 追問

2020-03-10 23:20

企業(yè)購入增值稅稅系統(tǒng)專用設(shè)備,按實際支付或應(yīng)付的金額,借記“固定資產(chǎn)”科目,貸記
“銀行存款”、“應(yīng)付賬款”等科目。

稅控盤就幾百上千而已吧,還要放固定資產(chǎn)??不是直接借:管理費(fèi)用,貸:銀行存款就好了嗎

湯貴彬老師 解答

2020-03-10 23:23

可以放到借管理費(fèi)用——辦公費(fèi),貸銀行存款,

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相關(guān)問題討論
對的,就是稅控盤,你的理解是正確的
2020-03-10 22:51:42
購買時候借管理費(fèi)用貸銀行存款 抵減時候借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅減免稅貸營業(yè)外收入補(bǔ)貼收入
2015-10-11 09:15:20
"財政部、國家稅務(wù)總局關(guān)于增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備和技術(shù)維護(hù)費(fèi)用抵減增值稅稅額有關(guān)政策的通知》(財稅[2012]15號)第五條規(guī)定,納稅人在填寫納稅申報表時,對可在增值稅應(yīng)納稅額中全額抵減的增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備費(fèi)用以及技術(shù)維護(hù)費(fèi),應(yīng)按以下要求填報: 增值稅一般納稅人將抵減金額填入《增值稅納稅申報表(適用于增值稅一般納稅人)》第23欄‘應(yīng)納稅額減征額’。當(dāng)本期減征額小于或等于第19欄‘應(yīng)納稅額’與第21欄‘簡易征收辦法計算的應(yīng)納稅額’之和時,按本期減征額實際填寫;當(dāng)本期減征額大于第19欄‘應(yīng)納稅額’與第21欄‘簡易征收辦法計算的應(yīng)納稅額’之和時,按本期第19欄與第21欄之和填寫,本期減征額不足抵減部分結(jié)轉(zhuǎn)下期繼續(xù)抵減。 小規(guī)模納稅人將抵減金額填入《增值稅納稅申報表(適用于小規(guī)模納稅人)》第11欄‘本期應(yīng)納稅額減征額’。當(dāng)本期減征額小于或等于第10欄‘本期應(yīng)納稅額’時,按本期減征額實際填寫;當(dāng)本期減征額大于第10欄‘本期應(yīng)納稅額’時,按本期第10欄填寫,本期減征額不足抵減部分結(jié)轉(zhuǎn)下期繼續(xù)抵減。"
2017-06-18 16:30:08
后期每年發(fā)生的技術(shù)維護(hù)費(fèi)也可以全額抵減增值稅的 賬務(wù)處理沒有區(qū)別
2019-09-29 16:37:18
公司目前沒有開增值稅發(fā)票,所以也沒有銷項只有進(jìn)項,要怎么做分錄?
2017-04-18 23:51:06
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