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送心意

曉海老師

職稱會計(jì)中級職稱

2015-01-10 11:19

我這個是實(shí)際工作上出現(xiàn)的問題,對方?jīng)]開具紅字發(fā)票給我們,而是讓我們將原先的發(fā)票退回去,然后重新開立了發(fā)票給我

嫵媚的吐司 追問

2015-01-10 11:26

老師,我查看了一下,以前的分錄沒有按常理的進(jìn)行入庫,就只有2個步驟,借:待攤10W貸應(yīng)付10W,然后借:應(yīng)付10W貸銀行7W待攤3W

嫵媚的吐司 追問

2015-01-10 11:30

老師的意思是說我最后一步做錯了。?...

嫵媚的吐司 追問

2015-01-10 11:51

借:待攤-3應(yīng)付10貸銀行7應(yīng)付-3

嫵媚的吐司 追問

2015-01-10 11:54

借:待攤-3應(yīng)付7貸銀行7應(yīng)付-3,對嗎

嫵媚的吐司 追問

2015-01-10 12:32

購入:借:材料10w;貸:應(yīng)付10W  購入:借:材料10w;貸:應(yīng)付10W折讓;借:材料-3w;貸:應(yīng)付-3w同時(shí)借;待攤-3w;貸:材料-3w付款;借:應(yīng)付7w;貸:銀行7w

嫵媚的吐司 追問

2015-01-10 12:59

感謝老師

曉海老師 解答

2015-01-10 10:02

你好!你這樣處理不合適,你這是做題還是實(shí)際工作中的問題?材料采購不牽扯增值稅嗎?發(fā)生折扣對方要開紅字發(fā)票你們要先減少應(yīng)付款借:材料-3W  貸:應(yīng)付-3W  然后在調(diào)整待攤費(fèi)用  借:待攤-3W  貸:原材料-3W(不牽扯增值稅的情況下)

曉海老師 解答

2015-01-10 11:23

那要將原來的憑證作廢,后邊沒有原始憑證了。

曉海老師 解答

2015-01-10 11:29

那要吧待攤的差額數(shù)紅沖回來。

曉海老師 解答

2015-01-10 11:46

是的,你的應(yīng)付賬款不是10W實(shí)際是7W

曉海老師 解答

2015-01-10 12:09

你好!分開做,不要做這種復(fù)核憑證。

曉海老師 解答

2015-01-10 12:34

是的。

曉海老師 解答

2015-01-10 13:52

不客氣,沒有其他問題請?jiān)u分

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既然發(fā)票開了,最好隔月銷售方做折扣處理,否則會很麻煩。如果是隔月做折扣處理,這個月的材料成本還是10萬。 下個月假設(shè)您公司購買了價(jià)值20萬貨物,銷售方當(dāng)然要以折扣的名義給您公司折扣1萬,下個月您取得的發(fā)票就是19萬,就給找回來了。 如果您非要說,我下個月不和他們合作了,必須這個月改正,那對方得配合開票,您取得的發(fā)票最終就是9萬的,當(dāng)然材料成本是9萬。 如果對方不配合,您還給了錢了。 那您這個月得到的發(fā)票是10萬,付款是9萬,您可以做出說明,按照9萬確認(rèn)材料成本,雖然按照10萬做基數(shù)抵扣了增值稅,但是會計(jì)可以賬務(wù)處理按照9萬的基數(shù)進(jìn)進(jìn)項(xiàng)稅額,這個稅務(wù)局不會管。如果您還是覺得不依法合規(guī),您可以把這個情況和稅務(wù)局說明,但是這樣做是不符合商業(yè)常規(guī)的,估計(jì)您公司老板不會同意的。
2014-10-15 15:49:50
你好!你這樣處理不合適,你這是做題還是實(shí)際工作中的問題?材料采購不牽扯增值稅嗎?發(fā)生折扣對方要開紅字發(fā)票你們要先減少應(yīng)付款借:材料-3W 貸:應(yīng)付-3W 然后在調(diào)整待攤費(fèi)用 借:待攤-3W 貸:原材料-3W(不牽扯增值稅的情況下)
2015-01-10 10:02:42
已經(jīng)開發(fā)票了吧,開紅字發(fā)票沖減以前確認(rèn)的收入和應(yīng)收賬款
2015-02-03 14:32:50
【例】甲公司2007年7月18日銷售一批商品,增值稅發(fā)票注明的售價(jià)為40000元,增值稅為6800元,該批產(chǎn)品的成本為35000元。貨到后買方發(fā)現(xiàn)商品質(zhì)量與合同要求不一致,要求給予價(jià)款5%的折讓,甲公司同意折讓。為此甲公司所做的會計(jì)分錄為:   7月18日銷售實(shí)現(xiàn)時(shí):   借:應(yīng)收賬款 46800   貸:主營業(yè)務(wù)收入 40000   應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 6800   借:主營業(yè)務(wù)成本 35000   貸:庫存商品 35000   發(fā)生銷售折讓時(shí):   借:主營業(yè)務(wù)收入 2000   應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 340   貸:應(yīng)收賬款 2340   實(shí)際收款時(shí):   借:銀行存款 44460   貸:應(yīng)收賬款 44460
2014-11-29 19:49:20
你少付的3萬元不應(yīng)沖減待攤,應(yīng)該進(jìn)營業(yè)外收入
2015-01-10 09:42:29
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