
小規模10月發生幾筆業務:1、收加工費:借:應收貨款 55000 貸:銀行存款 55000 2、支付加工費:借:制造費用 600 貸:銀行存款 600 3、扣第三季度增值稅 借:應交增值稅 1700 貸:銀行存款1700 4、借:財務費用12 貸 銀行存款12開票:借:應收加工費 181972.95 貸:主營業成本收入 179985.79 應交稅費1987.16 結轉成本怎么做
答: 借主營業務成本 貸銀行存款
收到電費專票入賬,借:制造費用-電費 應交稅費-應交增值稅-進項稅額 貸:銀行存款,電費是和其他公司共用的電表,不需要開回發票給其他公司,但是認證抵扣的時候需要轉出,請問需要怎樣進行分錄處理?其他公司的電費部分需要怎樣處理?
答: 你好這個借制造費用電費,負數,進項稅額負數,借銀行,
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師~我們進口了7個沙發樣品,這個分錄我直接做到制造費用里面去可不可以的?借:制造費用 應交稅費—應交增值稅—進項稅額 貸:銀行存款 營業外收入
答: 你好,這個是買來做什么用的?
老師,我想問一下,我們是加工企業,買回來的材料能不能做借:生產成本-制造費用 借:應交稅費-應交增值稅 進項稅額 貸:應付賬款
實操工業制造,星美電器第52業務,結轉未交增值稅,為什么不是借:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 貸:應交稅費-未交增值稅?
18年買的固定資產,當時只做了費用 借:制造費用100萬 應交稅金~應交增值稅~進項稅額13萬 貸:銀行存款113現在要補回來,怎么做分錄呢?
支付貨款款確認進項稅 借制造費用 1000元 貸應交稅費 -應交增值稅-進項 這一筆費用是付了供應商貨款后,把稅額從制造費用里轉出來,是嗎?

