
18年買的固定資產,當時只做了費用 借:制造費用100萬 應交稅金~應交增值稅~進項稅額13萬 貸:銀行存款113現在要補回來,怎么做分錄呢?
答: 現在要轉入固定資產? 借 固定資產 100 貸 以前年度損益調整 100 補計提折舊 借 以前年度損益調整 貸 累計折舊
老師~我們進口了7個沙發樣品,這個分錄我直接做到制造費用里面去可不可以的?借:制造費用 應交稅費—應交增值稅—進項稅額 貸:銀行存款 營業外收入
答: 你好,這個是買來做什么用的?
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
收到電費專票入賬,借:制造費用-電費 應交稅費-應交增值稅-進項稅額 貸:銀行存款,電費是和其他公司共用的電表,不需要開回發票給其他公司,但是認證抵扣的時候需要轉出,請問需要怎樣進行分錄處理?其他公司的電費部分需要怎樣處理?
答: 你好這個借制造費用電費,負數,進項稅額負數,借銀行,

