
公司以前年度工資多計(jì)提了65萬(wàn),現(xiàn)在賬面上是還欠發(fā)65萬(wàn)工資,但是實(shí)際不存在,怎么調(diào)整
答: 把以前年度多計(jì)提的沖銷(xiāo)。 借應(yīng)付職工薪酬 貸以前年度損益調(diào)整 借以前年度損益調(diào)整貸未分配利潤(rùn)。
請(qǐng)問(wèn)老師 以前年度調(diào)整后的報(bào)表和實(shí)際當(dāng)月的數(shù)據(jù)為什么會(huì)不符
答: 你好,你調(diào)整的分錄是怎么做的?
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
2019.12月計(jì)提了工資,等1月份實(shí)際發(fā)工資的時(shí)候直接紅沖然后按照實(shí)際工資重新計(jì)提,是不是需要記以前年度損益調(diào)整,分錄怎么做呢
答: 你們是什么會(huì)計(jì)制度呢

