銷售人員出差報銷差旅費2300元,其中取得旅客運輸服務(wù)的機(jī)票,車票允許抵扣進(jìn)項稅額是148.62元,沖其預(yù)借個人借款3000元,余款退回。會計分錄
學(xué)堂用戶ybqzsm
于2022-05-25 10:19 發(fā)布 ??702次瀏覽
- 送心意
小小霞老師
職稱: 初級會計師
2022-05-25 10:35
借:銀行存款 700
應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)148.62
管理費用-xx名字 2300-148.62
貸:其他應(yīng)收款 3000
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1.差旅費報銷:借:管理費用 2800元貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額) 180元貸:銀行存款 2420元 (2800元 - 180元 - 200元)貸:其他應(yīng)收款-員工借款結(jié)余 200元
2.借款結(jié)余交回:借:銀行存款 200元貸:其他應(yīng)收款-員工借款結(jié)余 200元
2023-12-10 05:02:20

借:銀行存款? 700
? ? 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)148.62
? ?管理費用-xx名字? ? ? ? ? ? ?2300-148.62
貸:其他應(yīng)收款? 3000
2022-05-25 10:35:28

借 管理費用-差旅費 應(yīng)交稅費 貸銀行存款 正常做分錄填寫報 就好
2019-06-05 10:06:45

銷售部報銷差旅費應(yīng)記入費用分類,一般如果出差報銷時使用增值稅專用發(fā)票,可抵扣進(jìn)項稅。做這種會計分錄時,應(yīng)當(dāng)由銷售部報銷差旅費這一欄除發(fā)生數(shù)值外,同時記入增值稅貸方數(shù),同時可記入增值稅征收貸方。應(yīng)用案例:假設(shè)公司A的銷售人員集體出差,報銷的差旅費為10000元,增值稅稅率為3%,則會計分錄為:銷售部報銷差旅費10000元、應(yīng)交稅金300元;增值稅征收貸方300元。
2023-02-24 17:37:05

同學(xué)你好
你的問題是什么
2022-08-04 10:13:46
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