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送心意

家權老師

職稱稅務師

2022-05-19 10:23

你把握一個原則:計提的減值損失是不能稅前扣除的,只有在發生當年才能扣除。

絕對yes 追問

2022-05-19 10:27

20計提10000年納稅調增了,21年客戶還款了,信用減值損失沖回10000。那么這10000我在21年需要納稅調減吧~!

家權老師 解答

2022-05-19 10:38

你20年是計提的,調增是應該的。21年收回應該沖減減值準備,與減值損失無關,不用填減。

絕對yes 追問

2022-05-19 10:46

21年信用減值損失-10000,  這10000是20年計提的,20年納稅調增10000。 21年不需要納稅調減嗎?  客戶資金已經收回不可能實際發生了。  那這樣還不如不沖回了,沖回利潤多10000,還要多交稅啊~!

家權老師 解答

2022-05-19 11:03

你計提時的分錄是怎么做的?

絕對yes 追問

2022-05-19 11:06

20年: 借:信用減值損失10000  貸:壞賬準備10000,   21年借:壞賬準備10000  貸:信用減值損失10000

家權老師 解答

2022-05-19 11:36

哦,你這樣做分錄的話,21年就要調減利潤。

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相關問題討論
不用一般都是自己填表調整,然后再稅局系統申報的!
2018-09-09 13:22:45
納稅調增就是不能稅前扣除,要納稅調增 納稅調減是可以免稅,所以調減
2019-11-28 10:33:48
你好,不可以 應當去做2017年匯算清繳的更正申報才是的
2019-02-22 10:51:23
你好!就是今年要多交點企業所得稅,下一年將多交的調回去(下一年少交一點)
2019-07-13 19:01:09
不符合稅務的規定的成本或是收入進行的調整 。 如你發生了加油100元,這利潤是-100,然后這個沒有發票,在稅務上不能稅前扣除,所你的利潤就是-100%2B100=0
2021-04-16 16:39:53
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