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送心意

家權(quán)老師

職稱稅務(wù)師

2022-05-19 10:23

你把握一個原則:計提的減值損失是不能稅前扣除的,只有在發(fā)生當(dāng)年才能扣除。

絕對yes 追問

2022-05-19 10:27

20計提10000年納稅調(diào)增了,21年客戶還款了,信用減值損失沖回10000。那么這10000我在21年需要納稅調(diào)減吧~!

家權(quán)老師 解答

2022-05-19 10:38

你20年是計提的,調(diào)增是應(yīng)該的。21年收回應(yīng)該沖減減值準備,與減值損失無關(guān),不用填減。

絕對yes 追問

2022-05-19 10:46

21年信用減值損失-10000,  這10000是20年計提的,20年納稅調(diào)增10000。 21年不需要納稅調(diào)減嗎?  客戶資金已經(jīng)收回不可能實際發(fā)生了。  那這樣還不如不沖回了,沖回利潤多10000,還要多交稅啊~!

家權(quán)老師 解答

2022-05-19 11:03

你計提時的分錄是怎么做的?

絕對yes 追問

2022-05-19 11:06

20年: 借:信用減值損失10000  貸:壞賬準備10000,   21年借:壞賬準備10000  貸:信用減值損失10000

家權(quán)老師 解答

2022-05-19 11:36

哦,你這樣做分錄的話,21年就要調(diào)減利潤。

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相關(guān)問題討論
不用一般都是自己填表調(diào)整,然后再稅局系統(tǒng)申報的!
2018-09-09 13:22:45
納稅調(diào)增就是不能稅前扣除,要納稅調(diào)增 納稅調(diào)減是可以免稅,所以調(diào)減
2019-11-28 10:33:48
你好,不可以 應(yīng)當(dāng)去做2017年匯算清繳的更正申報才是的
2019-02-22 10:51:23
你好!就是今年要多交點企業(yè)所得稅,下一年將多交的調(diào)回去(下一年少交一點)
2019-07-13 19:01:09
不符合稅務(wù)的規(guī)定的成本或是收入進行的調(diào)整 。 如你發(fā)生了加油100元,這利潤是-100,然后這個沒有發(fā)票,在稅務(wù)上不能稅前扣除,所你的利潤就是-100%2B100=0
2021-04-16 16:39:53
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