
年末如何把應交稅費二級明細科目余額結轉為零?指教具體分錄
答: 你好 根據(jù)財會(2016)22號文件規(guī)定 ,年末并不需要把明細科目轉為0
今年發(fā)現(xiàn)去年年末應交稅費科目余額不對,原是-5萬多,正確的數(shù)據(jù)應該是-1萬多怎么寫調整分錄?
答: 你好,是什么原因造成的這個差額
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
請教老師,我看到科目余額表的應交稅費——轉出未交是負數(shù)余額,這是什么原因造成的,麻煩老師幫著寫寫分錄?
答: 你好 是借方還是貸方的負數(shù) 。 你去看看你進項稅和銷項稅是怎么回事 月末的時候


陽光明媚 追問
2017-05-04 15:20
鄒老師 解答
2017-05-04 15:20
陽光明媚 追問
2017-05-04 15:23
鄒老師 解答
2017-05-04 15:24
陽光明媚 追問
2017-05-04 15:25
鄒老師 解答
2017-05-04 15:26