
年末如何把應(yīng)交稅費二級明細科目余額結(jié)轉(zhuǎn)為零?指教具體分錄
答: 你好 根據(jù)財會(2016)22號文件規(guī)定 ,年末并不需要把明細科目轉(zhuǎn)為0
今年發(fā)現(xiàn)去年年末應(yīng)交稅費科目余額不對,原是-5萬多,正確的數(shù)據(jù)應(yīng)該是-1萬多怎么寫調(diào)整分錄?
答: 你好,是什么原因造成的這個差額
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
請教老師,我看到科目余額表的應(yīng)交稅費——轉(zhuǎn)出未交是負數(shù)余額,這是什么原因造成的,麻煩老師幫著寫寫分錄?
答: 你好 是借方還是貸方的負數(shù) 。 你去看看你進項稅和銷項稅是怎么回事 月末的時候


汀蘭若芷 追問
2019-01-07 10:05
老江老師 解答
2019-01-07 10:06
汀蘭若芷 追問
2019-01-07 10:09
老江老師 解答
2019-01-07 10:10