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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2017-05-04 10:21

借;應交稅費  貸;所得稅費用

追問

2017-05-04 10:24

@鄒老師:老師 這個分錄做完導致利潤表上 所得稅費用那一項的金額不對,因為它是按照所得稅費用的累計金額填列的,這個怎么解決呢?

鄒老師 解答

2017-05-04 10:25

你好,你不是多計提了嗎,怎么沖銷又不一致了呢? 
是以前年度多計提了嗎

追問

2017-05-04 10:29

@鄒老師:老師 所得稅費用這個科目沖回是沒有問題的。   只是利潤表里所得稅費用那一欄的金額不對,因為它是按照所得稅費用科目的累計數填列的,我想知道怎么才能一致呢?

鄒老師 解答

2017-05-04 10:30

你多計提了當然是沖銷啊,沖銷了你又說不一致?

追問

2017-05-04 10:42

@鄒老師:老師 我做了沖銷的分錄,做完沖銷的分錄后,所得稅費用科目沖平了,但是他的累計數與實際的發生額是不一致的。而利潤表上所得稅費用是按照所得稅費科目累計數填列的,不是按照實際的發生額填列。所以導致利潤表上所得稅費用科目的金額與實際發生的金額不一致。我不知道怎么做,才能把所得稅費用的累計數與實際發生額做一致。

鄒老師 解答

2017-05-04 10:54

比如你應當計提2500,你計提了5000,沖銷2500,發生額就是2500啊,怎么不對呢

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你好,分錄不對,現在可以沖紅,然后再按正確的分錄做。 借:所得稅費用 紅字 貸:銀行存款 紅字 借:所得稅費用 貸:應交稅費-應交所得稅 借:應交稅費-應交所得稅 貸:銀行存款
2022-01-20 17:13:06
計提時: 借:所得稅費用 貸:應交稅費-所得稅 支付時 借:應交稅費-所得稅 貸:銀行存款 需要做的啊
2020-05-18 17:00:49
借:應交稅費--應交所得稅 貸:銀行存款 月末還要做計提分錄 借:所得稅費用 貸:應交稅費--應交所得稅
2020-04-08 13:06:23
計提稅款時借:以前年度損益調整貸:應交稅費-應交企業所得稅 同時調整未分配利潤   借:利潤分配-未分配利潤   貸:以前年度損益調整。   補交稅款時   借:應交稅費-應交企業所得稅 貸:銀行存款
2019-06-12 18:29:42
你好 需要計提的 你按照權責發生制計提在當期所得稅費用去 。 只是后期繳納 做繳納分錄即可
2020-07-04 13:01:59
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