
外賬,計入主營業務成本的類似于銷售部門的工資(策劃宣傳、設計、講師),憑證要怎么錄入?(包括計提和實際發放工資)
答: 你好,這些應當計入費用才是啊 借;銷售費用等科目 貸;應付職工薪酬 借;應付職工薪酬 貸;庫存現金等科目
當月計提發放工資,還需要將工資轉入主營業務成本嗎?
答: 計提的時候就分類是管理費用還是主營業務成本
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
你好!2018年12月計提多了工資,并于當月把計提的金額結轉為主營業務成本。 本年度發現該錯誤,導致應發工資余額不對,請問本年度應該怎樣更正
答: 你好,這樣做調整分錄 借;應付職工薪酬,貸;勞務成本等科目 借;勞務成本等科目,貸;以前年度損益調整——主營業務成本 借;以前年度損益調整——主營業務成本,貸;利潤分配——未分配利潤


小小酷 追問
2017-05-02 17:16
鄒老師 解答
2017-05-02 17:17