
你好!2018年12月計提多了工資,并于當月把計提的金額結(jié)轉(zhuǎn)為主營業(yè)務(wù)成本。 本年度發(fā)現(xiàn)該錯誤,導(dǎo)致應(yīng)發(fā)工資余額不對,請問本年度應(yīng)該怎樣更正
答: 你好,這樣做調(diào)整分錄 借;應(yīng)付職工薪酬,貸;勞務(wù)成本等科目 借;勞務(wù)成本等科目,貸;以前年度損益調(diào)整——主營業(yè)務(wù)成本 借;以前年度損益調(diào)整——主營業(yè)務(wù)成本,貸;利潤分配——未分配利潤
代收代發(fā)工資發(fā)放時原始單據(jù)付什么?借:主營業(yè)務(wù)成本 貸應(yīng)付職工 薪酬
答: 你好!用工資表做附件。
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
我想問一下 員工工資計到主營業(yè)務(wù)成本的時候 是應(yīng)發(fā)工資計提還是實付工資計提
答: 你好,根據(jù)應(yīng)付工資計提,而不是實付工資


2333333 追問
2018-04-28 10:57
鄒老師 解答
2018-04-28 11:01
2333333 追問
2018-04-28 11:22
鄒老師 解答
2018-04-28 11:30