老師好,我們企業20年和21年賬務在代理記賬公司做的 之后工資多計提,且做了錯誤分錄 該怎么調整呢? 錯誤分錄: 計提工資: 借:管理費用(超額)貸:應付職工薪酬 沒有計提社保 發放工資也沒有記錄,少發了很多 發放工資做的是 借應付職工薪酬 貸庫存現金 繳納社保的時候做的是 借:管理費用——單位社保 其他應付款——個人社保 貸銀行存款 還有的做的借管理費用——單位社保 貸銀行存款 這該怎么調
欣欣子
于2022-05-10 14:37 發布 ??584次瀏覽
- 送心意
李霞老師
職稱: 中級會計師
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你好,三月份這個分錄不對,借其他應付款貸應付職工薪酬工資,然后再做一個借管理費用貸應付職工薪酬工資的。
2022-04-12 18:52:11

您好,如果沒有個稅,直接這樣做就好。
2020-10-13 16:47:00

你好,管理費用明細是辭退福利,應付職工薪酬明細也是辭退福利
2018-03-02 14:42:05

第三個分錄這個是什么
2019-11-29 23:42:36

1.計提工資
借:××費用(管理/銷售等)
貸:應付職工薪酬——工資
2 計提社保(企業部分)
借:××費用(管理/銷售等)
貸:應付職工薪酬——社保
3 次月發放工資時
借:應付職工薪酬——工資
貸:其他應收款——社保(個人部分)
應交稅費——應交個人所得稅
庫存現金/銀行存款或現金
4 上交杜保
借:應付職工薪酬——社保(企業部分)
其他應收款——社保(個人部分)
貸:銀行存款或現金
2019-12-12 14:34:24
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