老師,您好 3月計提工資:借應(yīng)付職工薪酬-工資 貸:其他應(yīng)付款 4月發(fā)放工資:借:應(yīng)付職工薪酬-工資 貸:庫存現(xiàn)金或銀行存款
開心就好
于2022-04-12 18:51 發(fā)布 ??798次瀏覽
- 送心意
郭老師
職稱: 初級會計師
2022-04-12 18:52
你好,三月份這個分錄不對,借其他應(yīng)付款貸應(yīng)付職工薪酬工資,然后再做一個借管理費用貸應(yīng)付職工薪酬工資的。
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您好
計提工資
借 管理費用~工資
貸 應(yīng)付職工薪酬~工資
發(fā)放工資
借 應(yīng)付職工薪酬~工資
貸 銀行存款
2019-05-23 07:05:57

對的,是的,是這么做的。
2022-10-27 15:44:02

這個是不用走損益的,因為公司沒有承擔(dān)費用,
2019-10-08 08:03:44

同學(xué)你好
1.計提工資
借:××費用(管理/銷售等)
貸:應(yīng)付職工薪酬——工資
2 計提社保(企業(yè)部分)
借:××費用(管理/銷售等)
貸:應(yīng)付職工薪酬——社保
3 次月發(fā)放工資時
借:應(yīng)付職工薪酬——工資
貸:其他應(yīng)收款——社保(個人部分)
應(yīng)交稅費——應(yīng)交個人所得稅
庫存現(xiàn)金/銀行存款或現(xiàn)金
4 上交杜保
借:應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分)
其他應(yīng)收款——社保(個人部分)
貸:銀行存款或現(xiàn)金
2020-11-12 12:46:07

你好,計提了沒有發(fā)放是這樣做分錄才是的
借;管理費用等科目,貸;應(yīng)付職工薪酬
2020-04-22 17:21:58
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