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水中的小鳥
于2022-05-07 11:00 發(fā)布 ??1005次瀏覽
家權老師
職稱: 稅務師
2022-05-07 11:04
哈哈,要么退稅,要么等以后抵減了才能平
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老師,能不能幫我看一下,這個是上年末應交稅費科目明細余額已交稅金,年末有余額嗎
答: 同學你好 結轉了就沒有了
應交稅費二級科目掛著已交稅金借方余額9000,這個怎么平?
答: 哈哈,要么退稅,要么等以后抵減了才能平
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
應交稅費——已交稅金最初設置應該在借方還是貸方?
答: 你好,設置在借方方向
應交稅費下面已交稅金借方為負數(shù)是什么意思?
討論
老師?在月末應交稅金一銷項和進項都有余額,需要轉嗎?例如,1.本月借:進項15000, 提稅時 貸:銷項12000,15000-12000=3000為留抵2.若進項借是12000,貸銷項是14000,那么交稅2000是在已交稅金中,而進項和銷項科目劃丁字賬戶,本月進項合計借余27000.銷項貸余26000,余額在月末的時候需要轉平嗎?
應交稅金和已交稅費的算法
應交稅費已交稅金是?
請問老師9月的應交稅金怎么算?是不是銷項-進項,還是銷項-進項+上期進項轉出-上期已交稅金?
家權老師 | 官方答疑老師
職稱:稅務師
★ 4.97 解題: 171172 個
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