
上年度單位發放農產品作為福利,分錄是,借管理費用貸銀行存款,在今年做匯算清繳如何操作?
答: 您好,如果不超過工資總額的14%,就不用調整的。
老師,有一筆費用業務是在匯算清繳后才拿到發票,分錄該怎樣做?之前的分錄是借:管理費用,貸:銀行存款
答: 有沒有差額,沒有直接貼后面之前匯算清繳納稅調增嗎,現在去更正之前申報納稅調減,沒有超過5年話
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
以前會計把18年和19年買進的專利都做成了管理費。借:管理費用 貸:銀行存款 這應該怎么調整過來,匯算清繳的時候利潤減少了?
答: 幾時做的,這個18年的直接做19年費用下面,納稅調增,19年做費用這個可以,這個可以稅前扣除,做20年賬上?扣除下面其他納稅調減
您好!老師2021年3月份查賬發現2020年7月份的賬上有一筆錯誤的分錄如下 借,管理費用——社保(個人和單位) 貸,銀行存款 匯算清繳還沒申報,是否來得及更正?如何更正呢?
老師們好,企業當月發生的費用沒有發票,但是已經記賬為借:管理費用,貸:銀行存款。后續如果這筆費用有發票回來就夾雜當月憑證下面是嗎?如果沒有發票回來匯算清繳就調增是嗎?
老師,賬剛交接過來,發現2018年有一筆對公轉賬支出,沒有收到發票,去年會計是這樣做的,借:管理費用 貸:銀行存款今年匯算清繳的時候沒有調增我需要做賬務上的處理嗎,還是要去稅務更正申報
老師,21年買回來固定資產是一次性折舊計入費用,當時分錄是借:固定資產 貸:銀行存款 借:管理費用-折舊費 245860貸:累計折舊 245860。21年的匯算清繳需要怎么調整?

