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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2022-05-06 11:18

借應交稅費、應交增值稅進項貸利潤分配未分配利潤

郭老師 解答

2022-05-06 11:18

你之前多做了財務費用的匯算清繳調整就可以的。

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相關問題討論
你好,借:應交稅費-應交增值稅(進項) 貸:以前年度損益調整
2020-05-12 14:26:50
你好,這個開的是專票嗎?
2023-12-08 17:38:36
借:應交稅費-應交增值稅-進項 貸:以前年度損益調整 借:以前年度損益調整 貸:未分配利潤
2019-05-08 12:01:55
增值稅(進項)貸方無發生額。 月底集中開具增值稅發票的 借財務費用 負數 應交稅費-增-進項稅額
2017-07-26 18:14:34
借應交稅費、應交增值稅進項貸利潤分配未分配利潤
2022-05-06 11:18:02
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