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老師,咨詢一個問題。圖中增值稅申報表第9項免稅銷售額系統不能填負數,現更改為0.當月的業務是發生一筆銷售退回紅字發票,所以收入為負數。那現改為0,賬務如何處理啊。
我們這個月有紅沖去年免稅發票,導致不含稅金額和增值稅稅額不一致,然后增值稅申報表里的增值稅稅額是和紅沖免稅發票后的金額一致,變少了,賬上和開票查詢統計增值稅一致,請問增值稅申報表怎么更改增值稅稅額 ?

