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墨染夏花
于2022-05-06 05:55 發布 ??1160次瀏覽
圖圖*老師
職稱: 中級會計師
2022-05-06 06:17
你好,收到預付款時借:銀行存款貸:預收賬款
圖圖*老師 解答
2022-05-06 06:21
贈貨10%,也就是你的銷售額是33萬,對應多出3萬的庫存,建議做成銷售折讓3萬,開到同一發票票面上,按折讓后的金額30萬確認收入借:預收賬款貸:主營業務收入銷項稅然后轉成本
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我公司多年預付賬款,對方已7年未付款,公司已注銷。到時沒有拿到注銷憑據,我如何做賬?
答: 你好,他有登報的證明嗎?你找一下這個登報的證明就可以。
公司公對公預付賬款后,對方明確表示不會開票,現在我司需要怎么做賬?
答: 你好,對方有給你單位提供貨物嗎?
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
只是我付出的房租是20000 做賬時 預付賬款的是18800 那么分攤的時候 是按18800元分攤嗎 不是按20000元 這樣對嗎?
答: 你好!是的。按18800分攤
收到預付賬款30萬,按10%贈貨,怎么做賬
討論
對方缺貨,但是對方把預付賬款扣了,我這邊怎么做賬
我想問下預付賬款沒有收到票要怎么做賬
公司的網費一直沒給,這個月一下交了上半年的,我該怎么做賬,我是不是可以從一月就開始做賬,借:預付賬款 貸:銀行。然后每個月分攤,還是我只能從交款收到票這個月開始做賬啊
老師,做賬時同一家單位月末要將預付賬款調入應付賬款?不然會形成多借多貸,虛增業務?
圖圖*老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師
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圖圖*老師 解答
2022-05-06 06:21