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學堂用戶i5hapq
于2022-05-05 19:32 發布 ??847次瀏覽
鄒老師
職稱: 注冊稅務師+中級會計師
2022-05-05 19:33
你好借:本年利潤 3680貸:管理費用 3680
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本月“管理費用”賬戶借方合計數為3680元,將企業損益類賬戶發生額合計數,結轉入“本年利潤”賬戶。
答: 你好 借:本年利潤??3680 貸:管理費用??3680
本月管理費用賬戶合計數為3680元,將企業損益類賬戶發生額合計數轉入本年利潤
答: 借:本年利潤 貸:管理費用
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師,月末結轉損益類科目到本年利潤,是把管理費用合計金額結轉,還是把他下面每個明細科目都一一寫在憑證上結轉
答: 你好 每個明細科目都要去結轉到本年利潤的
老師,籌建期發生的費用計入管理費用開辦費,每月結轉損益時借本年利潤貸管理費用嗎?
討論
將各損益類賬戶余額(除與本實訓資料有關的損益類賬戶外,“管理費用”賬戶本月借方發生額20000元,“財務費用”賬戶本月借方發生額190元)結轉至“本年利潤”賬戶
將損益類賬戶余額轉入本年利潤賬戶 ,出現應交稅費,要加到管理費用的后面嗎?
請問老師沖減管理費用不應該是管理費用借方為負數嗎?這不是損益類科目嗎?我記得老師說沖減為借方紅字的。因為他的發生額在借方啊?可這題為什么在貸方沖減
損益類管理費用等月末未結轉,如何填寫利潤表
鄒老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
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