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懵懂的柜子
于2019-12-05 20:11 發布 ??1727次瀏覽
許老師
職稱: 注冊會計師,中級會計師,經濟師,審計師,稅務師,資產評估師
2019-12-05 20:13
應交稅費不是損益類科目,不能轉到本年利潤的。
懵懂的柜子 追問
2019-12-05 20:20
那如果題目改成將企業本期各項成本、費用、支出等轉入本年利潤賬戶,那出現應交稅費要加到管理費用后面嗎?
許老師 解答
2019-12-05 21:18
這個也不會的。應交稅費,是負債類科目,不可能會轉入本年利潤的。轉入本年利潤的,都是損益類科目。所得稅費用的話,倒是要轉入本年利潤的。
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將損益類賬戶余額轉入本年利潤賬戶 ,出現應交稅費,要加到管理費用的后面嗎?
答: 應交稅費不是損益類科目,不能轉到本年利潤的。
老師,月末結轉損益類科目到本年利潤,是把管理費用合計金額結轉,還是把他下面每個明細科目都一一寫在憑證上結轉
答: 你好 每個明細科目都要去結轉到本年利潤的
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
本月“管理費用”賬戶借方合計數為3680元,將企業損益類賬戶發生額合計數,結轉入“本年利潤”賬戶。
答: 你好 借:本年利潤??3680 貸:管理費用??3680
本月管理費用賬戶合計數為3680元,將企業損益類賬戶發生額合計數轉入本年利潤
討論
本月只有管理費用,結轉損益 借 本年利潤 貸 管理費用 是不是應該還要做一筆 借 利潤分配~未分配利潤 貸 本年利潤
損益類管理費用等月末未結轉,如何填寫利潤表
年中建賬,這個損益類科目,本年累計,比如管理費用,是輸在借方還是貸方?
老師,如果我沖上個月管理費用時,分錄是貸:管理費用 100,那我結轉損益的時候,是借:本年利潤-100,貸:管理費用-100嗎?還是借:本年利潤100,貸管理費用100?
許老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,經濟師,審計師,稅務師,資產評估師
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懵懂的柜子 追問
2019-12-05 20:20
許老師 解答
2019-12-05 21:18