
以前年度多計提的應(yīng)付職工薪酬,今年是否可以寫分錄如下,借:以前年度損益調(diào)整 貸應(yīng)付職工薪酬
答: 同學(xué)你好 多計提的你要沖減應(yīng)該是 借應(yīng)付職工薪酬 貸以前年度損益調(diào)整才對
19年少計提部分,20年做調(diào)整1、補計提工會經(jīng)費:借以前年度損益調(diào)整,貸應(yīng)付職工薪酬2、補計提房租:借以前年度損益調(diào)整,貸:其他付款-房租,月末需要做結(jié)轉(zhuǎn)分錄嗎,結(jié)轉(zhuǎn)分錄怎么做呢?
答: 借:利潤分配-未分配利潤 貸:以前年度損益調(diào)整,
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
我補交了一筆2016年的工會經(jīng)費,金額2000元,我做賬的時候借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)付職工薪酬-工會經(jīng)費,結(jié)轉(zhuǎn)損益的時候系統(tǒng)是這樣結(jié)轉(zhuǎn)的,借:利潤分配-應(yīng)付利潤,貸:以前年度損益調(diào)整
答: 你好,借方應(yīng)當(dāng)是利潤分配——未分配利潤才是的
老師,你好,我們企業(yè)2020年調(diào)整了一下應(yīng)付職工薪酬計入了以前年度損益調(diào)整科目,今年匯算時這個科目的數(shù)需要調(diào)整嗎
老師,社保當(dāng)月繳納當(dāng)月,2018.12計提了2019.1,現(xiàn)在沖銷,借:應(yīng)付職工薪酬(公司部分)貸:以前年度損益調(diào)整
沖以前年度多計提費用,借以前年度損益調(diào)整負數(shù) 貸應(yīng)付職工薪酬負數(shù) 所得稅科目?還是借應(yīng)付職工薪酬,貸以前年度損益調(diào)整?哪個是正確的?

