
以前年度多計提的應付職工薪酬,今年是否可以寫分錄如下,借:以前年度損益調整 貸應付職工薪酬
答: 同學你好 多計提的你要沖減應該是 借應付職工薪酬 貸以前年度損益調整才對
19年少計提部分,20年做調整1、補計提工會經費:借以前年度損益調整,貸應付職工薪酬2、補計提房租:借以前年度損益調整,貸:其他付款-房租,月末需要做結轉分錄嗎,結轉分錄怎么做呢?
答: 借:利潤分配-未分配利潤 貸:以前年度損益調整,
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
我補交了一筆2016年的工會經費,金額2000元,我做賬的時候借:以前年度損益調整 貸:應付職工薪酬-工會經費,結轉損益的時候系統是這樣結轉的,借:利潤分配-應付利潤,貸:以前年度損益調整
答: 你好,借方應當是利潤分配——未分配利潤才是的


萌噠噠的小蘿卜 追問
2019-03-21 14:50
佟老師 解答
2019-03-21 14:53
萌噠噠的小蘿卜 追問
2019-03-21 14:55
佟老師 解答
2019-03-21 14:57
萌噠噠的小蘿卜 追問
2019-03-21 15:03
佟老師 解答
2019-03-21 15:08