請問一下微信平臺的服務費和微信平臺的認證費計 問
您好,計入管理費用-服務費里面 答
老師請問2024年遲繳印花稅產生的滯納金,這個滯納 問
你好,是的,不能扣除,要調增 會有影響。 答
老師,發票開錯了,庫存只能13000千克,開發票15000千 問
學員您好!是您庫存只有13000,開了15000的票嗎 答
由于公司有車輛報廢的收入入賬,導致 增值稅申報表 問
那個不需要調整的,能合理解釋就行 答
老師,請問一下財務這邊歸集一部分研發產量工資該 問
你好,這個按工時來計入就可以了。 答

(2171_應交稅金 217101_應交稅金_應交增值稅 21710101_應交稅金_應交增值稅_進項稅金 21710102_應交稅金_應交增值稅_已交稅金 21710103_應交稅金_應交增值稅_轉出未交稅金 21710105_應交稅金_應交增值稅_銷項稅金 21710107_應交稅金_應交增值稅_進項稅額轉出 21710109_應交稅金_應交增值稅_轉出多交增值稅 217102_應交稅金_未交增值稅 )增值稅的這個科目具體該怎么運用,請舉個例子說明一下可以嗎?
答: 這個我可以去聽我5月份講到會計分錄大全負債類那一節,里面有具體講解。
1、應交稅金-應交增值稅-銷項稅額,應交稅金-應交增值稅-進項稅額,應交稅金-應交增值稅-轉出未交增值稅,應交稅金-應交增值稅-進項稅額轉出、應交稅金-應交增值稅-減免稅款 這些科目年底需要結平嗎?2、應交稅金-應交增值稅-轉出未交增值稅這個科目嗎 還是 應交稅金-未交增值稅?
答: 年底可以結平 借應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 貸應交稅費-應交增值稅-進項稅額 應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 應交稅金-應交增值稅-減免稅款 這個科目不結轉。 應交稅金-未交增值稅不結轉,有余額反映公司應交未交的增值稅。
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師您好! 每月月底是不是要結轉增值稅,①借:應交稅金-應交增值稅-銷項 10萬 貸:應交稅金-應交增值稅-進項稅額 8萬 應交稅金-應交增值稅-轉出未交增值稅 2萬 ②借:應交稅金-應交增值稅-轉出未交增值稅 貸:應交稅金-未交增值稅
答: 你好,可以這樣處理的


5fsshz 追問
2022-05-04 11:26
家權老師 解答
2022-05-04 11:28
5fsshz 追問
2022-05-04 16:23
家權老師 解答
2022-05-04 16:25