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紫陽
于2017-04-20 10:01 發布 ??777次瀏覽
宋生老師
職稱: 注冊稅務師/中級會計師
2017-04-20 10:03
您好!你之前已經結轉了大棚的成本了嗎
紫陽 追問
2017-04-20 10:04
@宋老師:沒有的老師
宋生老師 解答
2017-04-20 10:06
您好!那你賬上繼續計入在建工程。
2017-04-20 10:07
@宋老師:分錄怎么做不會
2017-04-20 10:09
@宋老師:不好意思宋老師我是新手請指教。
您好!借在建工程-材料費 貸原材料等
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請問這張發票需要怎么做分錄
答: 同學你好,這個是購入后退回了么?
@莫老師,暫估是這個分錄,等到發票來呢,怎么做分錄
答: 你好,拿到發票后。 沖紅之前的暫估,按照發票重新入賬
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師,別的單位和我的單位共用一塊電表,發票是開給我單位的,我在給另一個單位按其使用數開票,我應該怎么做分錄?謝謝老師
答: 你好借管理費用? 其他業務成本,貸其他應付款,這個你們開出,借應收 貸其他業務收入,應交增值稅,這樣,
請問老師 7.9日付了一筆款 今天才來發票這個賬怎么做分錄更正規呢
討論
老師,發票未到,錢付了,該怎么做分錄
請問內部公司為了走帳開的發票怎么做分錄?
8月拿到的發票。可以暫時不做分錄,等到9月或者10月在做進分錄嗎
老師,款已付,貨已到,而且貨領用了,發票沒到,怎么做分錄
宋生老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊稅務師/中級會計師
★ 4.99 解題: 284296 個
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紫陽 追問
2017-04-20 10:04
宋生老師 解答
2017-04-20 10:06
紫陽 追問
2017-04-20 10:07
紫陽 追問
2017-04-20 10:09
宋生老師 解答
2017-04-20 10:09