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easy
于2020-05-22 12:42 發布 ??985次瀏覽
meizi老師
職稱: 中級會計師
2020-05-22 12:43
你好 你8月的發票為啥不做分錄 。 權責發生制來做賬的
easy 追問
2020-05-22 12:53
最后一天來不及了可以不做嗎
meizi老師 解答
2020-05-22 12:54
你好 你們結賬的話 來不及做 就在次月做 。 盡快做賬 不然報表數據不準確
微信里點“發現”,掃一下
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請問這張發票需要怎么做分錄
答: 同學你好,這個是購入后退回了么?
@莫老師,暫估是這個分錄,等到發票來呢,怎么做分錄
答: 你好,拿到發票后。 沖紅之前的暫估,按照發票重新入賬
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
老師,別的單位和我的單位共用一塊電表,發票是開給我單位的,我在給另一個單位按其使用數開票,我應該怎么做分錄?謝謝老師
答: 你好借管理費用? 其他業務成本,貸其他應付款,這個你們開出,借應收 貸其他業務收入,應交增值稅,這樣,
請問老師 7.9日付了一筆款 今天才來發票這個賬怎么做分錄更正規呢
討論
老師,發票未到,錢付了,該怎么做分錄
請問內部公司為了走帳開的發票怎么做分錄?
8月拿到的發票。可以暫時不做分錄,等到9月或者10月在做進分錄嗎
老師,款已付,貨已到,而且貨領用了,發票沒到,怎么做分錄
meizi老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師
★ 4.99 解題: 317621 個
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easy 追問
2020-05-22 12:53
meizi老師 解答
2020-05-22 12:54