
您好:去年的會計在12月份 計提了借 :管理費用 ——清算費,貸:其他應付款——其他,今年我沒用這個科目,我要怎么沖掉呢,謝謝。小規模公司
答: 您好同學,你直接借其他應付款貸,貸利潤分配未分配利潤。
我公司有一筆費用,12月份掛帳了,也沒有給對方匯款,就做了借管理費用,貸其他應付款,5月份才能將發票開過來,請問這個做匯算清繳怎么做?
答: 匯算清繳前取得了發票,就不用納稅調整的
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,19年暫估了一筆費用,借管理費用 貸其他應付款-暫估,20年確定拿不到發票了,在匯算清繳的時候調增了這筆費用,20年賬套怎么改分錄?
答: 你這個實際沒有發生?借其他應付款-暫估 貸以前 年度損益調整,借以前 年度損益調整 貸利潤分配未分配利潤,

