
我公司有一筆費用,12月份掛帳了,也沒有給對方匯款,就做了借管理費用,貸其他應付款,5月份才能將發票開過來,請問這個做匯算清繳怎么做?
答: 匯算清繳前取得了發票,就不用納稅調整的
老師,有員工在2019年來報銷了,有發票,已經做賬。借:管理費用。貸:其他應付款。但是沒有付錢給員工,老板說財務狀況好了再付給他。匯算清繳的時候,需要調整嗎?還是不影響。
答: 你好,可以的,有發票真實入帳沒問題。
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
去年計提管理費用借:管理費用貸:其他應付款今年回票是發現忘記計提進行稅了,已經匯算清繳兩千,今年怎么做賬
答: 你好,補上計提,謝謝

